对了老师,我现在这个公司之前对公上没有钱,所有的账都走的是其他应付款,现在对公上有收入了,我要做一个收入,然后再冲一下其他应付款该怎么做呢
小草
于2017-08-31 10:47 发布 910次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好
转到其他应付款这样写分录可以的
等到单位账上有钱的时候发放减少其他应付款就好了
2020-01-14 22:57:15

这个不一定 有一些公司把收到的货款放在其他应付款里面 所以税务局查账的时候会认定是偷税漏税
但是你有明确证据证明是往来款 比如借款 不需要确认收入
2020-01-07 10:44:08

你好,未开票收入通常是这样处理的
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-18 13:52:54

您好!你要取出来现金,然后支付这个其他应付款。
当然,如果有发票,你可以对公上面支付。
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借其他应付款 贷银行存款
2017-08-31 10:47:58

您好!是的。
2017-04-17 13:52:42
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