送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-01 00:26

如果是设置了估价入库,生成凭证后,我是在哪里做一笔冲销这个估价入库的呢?因为已经转款给供应商了,这个入库的金额是不含税的

杰杰妈_PING 追问

2017-09-01 00:38

但这个是没有发票的,以后也不会有发票给到我们的。那凭证模版贷方可以选“应付账款”吗?

杰杰妈_PING 追问

2017-09-01 09:00

好的,生成这张凭证后,如果我已经付款了,那是直接做一笔借:应付账款,贷:银行存款,就行吗?还是要在哪个凭证模版那再生成一张这样的凭证

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 00:18

您好,贷方应该选择:应付账款-估价入账,或者应付账款-具体的供应商单位名称。

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 00:35

您好,一般情况下,没来发票暂时不冲这个估价入账的凭证的。付款时可以这样做,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。等来了发票的时候,再全额冲那个暂估入库的凭证,在生成暂估的模块中,有个单到冲回,或者暂估冲回,直接生成凭证,然后再按发票生成凭证即可。

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 08:38

您好,哦,那以后也没有发票了,可以选应付账款的。

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 09:11

您好,是的,如果录入的入库单是现购的没有问题,如果是赊购的,应该在应付模块录入付款单,再生成凭证处理。

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您好,贷方应该选择:应付账款-估价入账,或者应付账款-具体的供应商单位名称。
2017-09-01 00:18:35
您好!暂估可以先不考虑税收。
2016-04-29 14:48:27
您好,借:固定资产 100000 应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷:银行存款 113000
2020-12-17 16:49:34
哪个老师帮忙回答下,谢谢啦
2018-04-11 15:14:22
这个金额不打,可以直接计入管理费用的
2020-07-03 10:17:19
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