- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-01 09:09
其实真实情况是余额为0没有预收这一说。
相关问题讨论

你好,应付账款借方你可以调整到预付账款
2017-09-01 09:04:06

你好,应当把应付账款科目余额未负数计入资产负债表的预付账款栏次才是的
2021-01-15 10:03:08

你好 这个牵涉到重分类的问题 应付和预付是重分类的 如果你先单独设置的话 可以联系下客服在原始科目设置里是可以操作的
2020-06-08 11:24:22

你好,只能是重新建账?
你少了期初数据应当不平衡的
2017-05-05 15:50:03

您好,建议直接按前期冲账的分录做凭证,金额是负数为现在应付账款的余额就行了。
2020-06-17 18:07:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小敏 追问
2017-09-01 09:12
邹老师 解答
2017-09-01 09:04
邹老师 解答
2017-09-01 09:10
邹老师 解答
2017-09-01 09:13