送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-01 09:09

其实真实情况是余额为0没有预收这一说。

小敏 追问

2017-09-01 09:12

怎么调整呢。其实是0账上做的还有借贷方余额。借方余额是来了货没及时入库。贷方余额呢。我怎么调整呢。

邹老师 解答

2017-09-01 09:04

你好,应付账款借方你可以调整到预付账款

邹老师 解答

2017-09-01 09:10

你好,账实不符就需要查明是什么原因造成的,然后做调整的

邹老师 解答

2017-09-01 09:13

借;库存商品等科目  贷;应付账款 
借;应付账款  贷;库存商品等科目

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相关问题讨论
你好,应付账款借方你可以调整到预付账款
2017-09-01 09:04:06
你好,应当把应付账款科目余额未负数计入资产负债表的预付账款栏次才是的 
2021-01-15 10:03:08
你好 这个牵涉到重分类的问题 应付和预付是重分类的 如果你先单独设置的话 可以联系下客服在原始科目设置里是可以操作的
2020-06-08 11:24:22
你好,只能是重新建账? 你少了期初数据应当不平衡的
2017-05-05 15:50:03
您好,建议直接按前期冲账的分录做凭证,金额是负数为现在应付账款的余额就行了。
2020-06-17 18:07:46
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