送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-01 18:56

您好,记账时,借;应付职工薪酬-工资,3273.57元,贷:银行存款,3273.57元。

guolaoshi 追问

2017-09-01 18:56

@王雁鸣老师:需要计提吗?

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 18:57

您好,需要根据工资表计提的,不是根据这个银行回单计提。

guolaoshi 追问

2017-09-01 18:58

@王雁鸣老师:需要把这笔业务放在工资里一起做,先计提?然后结转?

王雁鸣老师 解答

2017-09-01 19:03

您好,是的。计提时根据工资表计提,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬等科目。

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相关问题讨论
您好,记账时,借;应付职工薪酬-工资,3273.57元,贷:银行存款,3273.57元。
2017-09-01 18:56:16
你好,你是代理记账的公司进行账务处理吗
2019-03-02 14:28:30
人家代理做账的是外账。你要把票据、现金等相关的账务管理好。做好和代理公司的对接工作。
2019-06-16 21:27:11
你好,有代理记账公司自己就不用管了
2019-06-16 17:23:57
你好,根据外账经济业务作出相关账务处理,申报工作就可以了
2017-01-21 11:08:35
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