8月4号收到客户5000元的预付款,到8月14号送货的时候开出发票,金额是9748.46元,税额是1657.24元,到8月18号收到对方5265.13元货款。合计5000+5265.13=10265.13元,比销售额少了1140.57元,会计分录怎样处理啊?
漫步
于2017-09-02 14:22 发布 840次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-02 14:27
8月4号我们收到客户5000元的预付款 借;银行存款 贷;预收账款
到8月14号送货的时候我们开出发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
8月18号我们收到对方5265.13元货款 借;银行存款 贷;预收账款
相关问题讨论
你好,没有收到部分在预收账款借方挂账,也就是应收了
2017-09-02 14:41:12
8月4号我们收到客户5000元的预付款 借;银行存款 贷;预收账款
到8月14号送货的时候我们开出发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
8月18号我们收到对方5265.13元货款 借;银行存款 贷;预收账款
2017-09-02 14:27:46
你好,是的,你的理解是正确的,这样最清楚
2021-09-28 10:09:00
你好! 借:管理费用-奖金 贷:现金
2017-10-02 16:28:09
您好!借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2016-12-06 10:56:03
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