送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-03 08:36

8月份卖了两台车收了车款250400,加上之前的1台1万定金,两台两万,我怎么做账,同天又转给厂家250400的这两个车的余款,又该怎么做账。只用应收应付的话可以吗,怎么做分录?9月才能取得进项票所以9月才开销项,又要怎么做?

月白_朵朵 追问

2017-09-03 09:53

那应收应付都要用吗?

月白_朵朵 追问

2017-09-03 09:56

应付和预付都要用吗

李爱文老师 解答

2017-09-03 09:39

借:预付账款 
贷:其他应付款——XX老板

李爱文老师 解答

2017-09-03 10:03

你们公司业务多不多,如果不多,只用“应付账款”、“应收账款”科目

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8月份卖了两台车收了车款250400,加上之前的1台1万定金,两台两万,我怎么做账,同天又转给厂家250400的这两个车的余款,又该怎么做账。只用应收应付的话可以吗,怎么做分录?9月才能取得进项票所以9月才开销项,又要怎么做?
2017-09-03 08:36:00
借;银行存款 贷;应付账款 应当是计入其他应收款才对的
2016-10-11 15:25:26
同学你好,你们这种情况可以按照处置应收账款的来处理。你们原来交的保证金计入什么科目的。
2020-06-11 11:46:55
借其他应收款 60 贷银行存款40 其他应付款20
2017-03-04 15:21:35
固定资产 未确认费用 长期应付款
2019-07-22 09:55:00
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