送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-04 16:59

你好!借原材料-暂估 贷应付账款暂估 
然后结转也是暂估 
 
第二个借发出商品 贷库存商品

清静 追问

2017-09-04 17:12

收到进项发票时再把原来暂估的冲红,然后再按发票做借原材料和进项税,贷应付账款吗?开出销项发票时,又怎么做呢

宋生老师 解答

2017-09-04 17:17

你好!是的。进项就是这样。 
销项,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

清静 追问

2017-09-04 17:24

@宋老师: 销售成本在哪个月结转?开出发票这个月不结转了?会不会导致有销售没成本数据呀?

宋生老师 解答

2017-09-04 17:33

你好!你取得收入就在当月结转。

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相关问题讨论
你好!借原材料-暂估 贷应付账款暂估 然后结转也是暂估 第二个借发出商品 贷库存商品
2017-09-04 16:59:14
可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59
您好 这样账务处理正确的
2019-04-15 13:01:44
你好,成本有出入吗?
2019-04-10 16:13:11
结转销售成本的会计分录:借:主营业务成本 贷:库存商品。 结转生产成本的会计分录:借:库存商品 贷:生产成本 结转制造费用的会计分录:借:生产成本 贷:制造费用
2018-12-13 15:53:49
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