如果内外只做一套账的话,当月采购的原材料当月入库,但当月并未取得进项发票, 又要做这个原材料入库,并做后面的结转成本工作,怎么做账务处理?同样的,当月把货物发给客户了,出库了,也对账了,但销售发票到下个月才开给客户,这又怎么做账呢?
清静
于2017-09-04 16:58 发布 998次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-04 16:59
你好!借原材料-暂估 贷应付账款暂估
然后结转也是暂估
第二个借发出商品 贷库存商品
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你好!借原材料-暂估 贷应付账款暂估
然后结转也是暂估
第二个借发出商品 贷库存商品
2017-09-04 16:59:14
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可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59
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您好
这样账务处理正确的
2019-04-15 13:01:44
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你好,成本有出入吗?
2019-04-10 16:13:11
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结转销售成本的会计分录:借:主营业务成本 贷:库存商品。
结转生产成本的会计分录:借:库存商品 贷:生产成本
结转制造费用的会计分录:借:生产成本 贷:制造费用
2018-12-13 15:53:49
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