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左岸
于2017-09-05 09:49 发布 1054次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-05 09:52
你好,确认了收入就结转相应成本就是了
左岸 追问
2017-09-05 11:07
老师,工程是100万,前期预付60%,60万,完工支付剩余40%。我现在怎样做会计分录? 我这样做的话那我这个月不是利润增加太多了?
邹老师 解答
2017-09-05 11:11
借;银行存款 贷;工程结算 60 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 应交税费
2017-09-05 11:29
老师,还没有收到钱,是不是借:应收账款 贷:工程结算 工程结算属于负债的什么科目? 我应该在负债明细表哪个科目下设置“工程结算”
2017-09-05 11:30
你好,没有收到钱计入应收账款核算 工程结算是负债科目
2017-09-05 12:08
老师,我可以这样做不?我单位属于工业企业。 借:原材料450000 贷应付账款450000(暂估户) 借:生产成本150000(工资) 贷应付工资150000 借应收账款60000 贷:主营业务收入:应交税费 最好再把他们结转
2017-09-05 12:16
你好,工业企业可以这样处理
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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