送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-05 09:52

你好,确认了收入就结转相应成本就是了

左岸 追问

2017-09-05 11:07

老师,工程是100万,前期预付60%,60万,完工支付剩余40%。我现在怎样做会计分录? 
 
我这样做的话那我这个月不是利润增加太多了?

邹老师 解答

2017-09-05 11:11

借;银行存款  贷;工程结算  60 
借;工程结算  贷;工程施工   合同毛利 
借;主营业务成本  合同毛利  贷;主营业务收入 应交税费

左岸 追问

2017-09-05 11:29

老师,还没有收到钱,是不是借:应收账款  贷:工程结算 
工程结算属于负债的什么科目? 
我应该在负债明细表哪个科目下设置“工程结算”

邹老师 解答

2017-09-05 11:30

你好,没有收到钱计入应收账款核算 
工程结算是负债科目

左岸 追问

2017-09-05 12:08

老师,我可以这样做不?我单位属于工业企业。 
借:原材料450000 贷应付账款450000(暂估户) 
借:生产成本150000(工资) 贷应付工资150000 
借应收账款60000 贷:主营业务收入:应交税费 
最好再把他们结转

邹老师 解答

2017-09-05 12:16

你好,工业企业可以这样处理

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