送心意

田老师

职称会计师

2015-11-05 10:20

是把去年那几个月的暂估入库全部红冲之后,根据现在来的发票实际金额再重新做账吗?如果开来的发票单价比暂估入库的单价低,该怎么做会计分录呢?还会涉及以前年度损益调整吗?  
  新手上路,希望大家多多帮忙!

田老师 解答

2015-11-05 10:24

先用红字冲出的暂估入库,再按发票做借:库存商品 贷:应付账款

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