送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-07 21:00

您好,借;固定资产,80万元,贷:在建工程,80万元。

风中的雨 追问

2017-09-07 21:09

(1)31日,分配本月职工工资及福利费126800,其中鼠标工人工资及福利费22800,键盘工人工资及福利费45600,车间管理人员工资及福利费 22800,管理人员工资及福利费 35600,附件1张。 
(2)31日,计提固定资产折旧7000元,车间折旧5000,销售部门折旧1000,管理部门折旧1000,附件1张。 
(3)31日,结转分配制造费用,本月生产鼠标用工3000小时,生产键盘用工6000  ,那这个结转分配制造费用会计分录如何做呢

王雁鸣老师 解答

2017-09-07 21:28

您好,1、借;生产成本-直接人工,22800+45600,制造费用-工资,22800,管理费用-工资,35600,贷:应付职工薪酬-工资,126800。 
2、借;制造费用-折旧费,5000,管理费用-折旧费,1000,销售费用-折旧费,1000,贷;累计折旧,7000。 
3、结转制造费用,借;生产成本-制造费用,贷;制造费用(全部明细科目),分配制造费用,不用做分录,等产成品成本计算完成以后,再做分录。

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相关问题讨论
您好,借;固定资产,80万元,贷:在建工程,80万元。
2017-09-07 21:00:14
你好 这个改造金额大 你做 :借长期待摊费用贷银行存款 。 按月分摊 :借管理费用-电力改造费 贷 长期待摊费用 核算
2020-12-15 10:32:36
您好,您原办公楼做固定资产清理了吧,现在的正常计入固定资产就可以,您这是差价需要您另外支付的是吗
2020-06-06 16:50:36
借管理费用租赁费就可以
2019-04-25 11:24:16
押金 借其他应收款 贷银行存款
2019-04-04 09:46:15
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