送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-08 13:35

你好,根据检查结果,做相应调整分录

柳动蝉鸣 追问

2017-09-08 13:37

我的是做手工账,账本上直接改了,可是报表已经装订了

邹老师 解答

2017-09-08 13:46

你好,在这个月做调整分录,影响这个月的报表,不影响上个月的报表数据的

柳动蝉鸣 追问

2017-09-08 13:51

那我这个月的报表改成正确的怎么还是显示试算不平衡

邹老师 解答

2017-09-08 13:53

你好,差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

柳动蝉鸣 追问

2017-09-08 15:03

差额有20000,是其他应付款科目,只要把25874.6改成45874.6就平衡了,可是实际应该是25874.6,怎么有点想不明白了

邹老师 解答

2017-09-08 15:04

这个要看你相关报表是不是编制错误了

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相关问题讨论
如果在年底没有归还的话,这个是按照20%缴纳个税。
2020-02-14 22:13:49
您好,根据图片,相加即可
2021-07-04 11:47:26
同学你好,贷方负数可以理解为是其他应收款
2020-05-18 23:11:14
其他应付款的养老,医疗,失业以及公积金,属于负债,科目余额一般在贷方,你做的怎么在借方呢,应换成其他应收款。
2020-04-22 22:23:03
你做的账是不是借方大于贷方了
2019-06-19 10:56:10
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