找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师,您好,我想请教一下,我看课程里面,讲了关于乱账 问
同学好:转入利润分配-未分配利润会后就结束了,后期不用再操作什么了 答
您好,出口货物收入怎么计算 问
离岸价(FOB) 出口货物收入 = 离岸价格 × 出口货物数量。注意考虑佣金和汇率因素。 到岸价(CIF) 出口货物收入 =(到岸价格 - 运费 - 保险费)× 出口货物数量。要准确划分运费和保险费,考虑汇率。 成本加运费(CFR) 出口货物收入 =(CFR 价格 - 运费)× 出口货物数量。注意运费核算准确性和汇率。 答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科 问
你好,电线电缆是用在哪里的? 旋耕机作业的,借农业生产成本等贷银行存款。 答
老师,是这样得,他22年做了在途物资后,应付账款也随 问
你好,那实际没有这个在途物资吗?如果是的话,借应付账款,贷在途物资。 答
公司在外面订产品给客户,先收到客户的货款借其他应付款贷银行存款,外面做好产品直接发给客户我这边的分录是借其他应付款贷其他业务收入,公司还末付款给外面,这个账务处理怎么做?
答: 你好 没付款的话 挂应付账款
上月的应付某企业的费用 借其他应付款 贷应付账款 其他业务收入。那么本月支付时账务处理 借应付账款 贷银行存款 其他业务收入多不对
答: 你应付别人的费用,为啥做收入呢?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,关于代收代付业务,收到下游款时,借:银行存款 贷:其他应付款。支付上游款,借:其他应收款 贷:银行存款,每月月末按其他应收款和其他应付款,结合实际情况结转差额入其他业务收入,借:其他业务收入 借:其他应付款 贷:其他应收款,请问账务处理正确吗?
答: 因为没有发票,所以增值税是直接按照期末结转至其他业务收入的科目金额进行未开票收入申报吗?那这个其他业务收入余额是含税还是未税呢?