老师好,关于代收代付业务,收到下游款时,借:银行存款 贷:其他应付款。支付上游款,借:其他应收款 贷:银行存款,每月月末按其他应收款和其他应付款,结合实际情况结转差额入其他业务收入,借:其他业务收入 借:其他应付款 贷:其他应收款,请问账务处理正确吗?
账房菇凉
于2020-05-13 09:34 发布 3214次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-13 09:37
你好,如要是代收代付
收到时
借,银行存款
贷,其他应付款
支付时
贷,其他应付款
贷,银行存款
期末将其他应付款的余额转入其他业务收入
借,其他应付款
贷,其他业务收入
或相反分录
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因为没有发票,所以增值税是直接按照期末结转至其他业务收入的科目金额进行未开票收入申报吗?那这个其他业务收入余额是含税还是未税呢?
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你好 没付款的话 挂应付账款
2019-01-16 09:52:41
11月收到的2万也需要确认收入
2018-11-05 17:39:33
你应付别人的费用,为啥做收入呢?
2023-02-03 11:00:16
请问实现收入时隐瞒是什么意思。这里也没有隐瞒收入呀?
请问不用其他应付款,此处应该写哪个科目呢?
2020-03-28 12:32:35
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