老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
为什么支付不可退回款项要计入合同资产的借方,不是说不可退回吗
答: 同学你好 要计入合同资产,因为要满足条件才能收取对价
退回多领的报销登账做的贷方,过次页是不是应该合计在借方20100.
答: 退回多领的报销款应该是借方的正数,不应该登记在贷方的负数。既然登记了,就将“过次页”贷方合计一下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公户进来一次个人款,用途还写的是钢材款,我跟老板说这不可以,个人打公户只能借款,必须退回给对方,老板说暂时先不退,因为我们跟对方签了一个合同,对方还没付款,等到对方用公户把钱打过来,我们就给这个个人把钱退进去,可以吗?
答: 可以的,这个可以的,