送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-11 15:50

12月份取得发票,再摊销的话,就是次年1月份了,其实根本不是1月产生的费用了啊?

邹老师 解答

2017-09-11 15:48

你好,先计入预付账款,取得发票计入待摊费用,然后摊销

邹老师 解答

2017-09-11 15:51

你好,你在12月份补摊销计入7-9月份的费用

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相关问题讨论
12月份取得发票,再摊销的话,就是次年1月份了,其实根本不是1月产生的费用了啊?
2017-09-11 15:50:44
是的,需要开发票,对方才能做账
2024-03-09 09:03:16
但是内帐我还是按收据做对吧?
2021-04-09 11:38:33
可以白条入账的,你们按收入交税。
2019-11-15 10:45:23
你好,需要取得发票才可以计入制造费用核算,如果是预付没有取得发票,应当计入预付账款科目核算的
2018-05-25 15:11:56
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