送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-11 17:25

你好,出于避税,有的企业或个人会这样处理

爱江南 追问

2017-09-11 17:30

那就是外账工资做3500,剩下的1500用这个费用单据报销吗

邹老师 解答

2017-09-11 17:31

你好,有的企业会这样来避税 
当然按规定肯定是不行的

爱江南 追问

2017-09-11 17:34

@邹老师:哦哦 我知道就是想了解下 还有不懂的是如果真是这样做 那会计分录要怎么做

邹老师 解答

2017-09-11 17:38

借;管理费用等科目 贷;库存现金 
费用领取工资这样处理

爱江南 追问

2017-09-11 17:39

@邹老师:明白了 那这个3500就按平时的那种处理是吗

邹老师 解答

2017-09-11 17:40

你好,是的,计提,发放,按3500做账务处理就是

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你好, ,1.费用发票,怎么入账,——借:管理费用等——福利费 贷:应付职工薪酬 ——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款 2.每个人的费用,还要分别并入工资申报个税吗?——是的,需要并入工资申报个税的。
2020-01-09 16:34:05
你好,出于避税,有的企业或个人会这样处理
2017-09-11 17:25:17
同学,你是按劳务报酬为他代交个税的。
2019-06-25 18:16:13
对方可以给你做工资
2020-04-29 10:49:21
四月份做费用的话,没有票,只能算暂估费用。等5月份票来了,再红冲4月的分录,再按5月份的票重新填分录。 增值税及附加,就是零申报,也是要申报的,别忘记了
2017-05-19 15:26:35
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