- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-12 10:09
你好!借预付账款 贷银行存款
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你好!借预付账款 贷银行存款
2017-09-12 10:09:20
可以先按你们实际发生的先做费用,借xx费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,次月根据发票看有没差额,没有就直接贴凭证后面
2019-05-30 09:28:33
你好 已经开发完成的话 计入无形资产里面 当月开始摊销了。 金额小计入管理费用 到时金额大计入无形资产 计入成本费用
2019-09-02 15:05:57
这个怎么能开发票的,以后还要退回去呢?
2018-11-05 12:34:01
你好 ; 这A还没有注销之前 都是做A里面的费用。 因为实际 也是 A发生的。 B 挂其他应收款-A处理。
2021-12-09 10:10:06
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