送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-12 10:09

你好!借预付账款 贷银行存款

爱江南 追问

2017-09-12 10:17

那预付款是用私账付的 后面尾款又是用公账付的 对方只提供收据 这种情况能做进外账吗

宋生老师 解答

2017-09-12 10:18

你好!你当做预付是用现金吧。建议你这样。 
而且你收据汇算清缴要调增

爱江南 追问

2017-09-12 10:25

@宋老师:可这个预付款就是用私账银行付的 尾款又用公账付 搞不懂这怎么做

宋生老师 解答

2017-09-12 10:26

你好!你可以借预付账款 贷其他应付款-xx当做是找人家借的。

爱江南 追问

2017-09-12 10:41

公账支付工衣定金1000 私账支付工衣尾款 2000  只有收据  那外账做法是:借预付账款1000 贷银行存款1000 借管理费用-福利费3000 贷银行存款3000吗

宋生老师 解答

2017-09-12 10:43

你好!是的。但是你没有发票汇算清缴要调增

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相关问题讨论
你好!借预付账款 贷银行存款
2017-09-12 10:09:20
可以先按你们实际发生的先做费用,借xx费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,次月根据发票看有没差额,没有就直接贴凭证后面
2019-05-30 09:28:33
你好 已经开发完成的话 计入无形资产里面 当月开始摊销了。 金额小计入管理费用 到时金额大计入无形资产 计入成本费用
2019-09-02 15:05:57
这个怎么能开发票的,以后还要退回去呢?
2018-11-05 12:34:01
你好 ;   这A还没有注销之前 都是做A里面的费用。 因为实际 也是 A发生的。   B    挂其他应收款-A处理。    
2021-12-09 10:10:06
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