23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

7月底进了一批货,总共11万多(已付款),8月10号用了一些后,发现这批货有问题,全部退回大约5万多,同时重新下订单12万的订单,交新货时,新货款冲减掉退货的金额后还有7万多的款要付,这过程的分录要怎么弄啊?
答: 借;预付账款 贷;银行存款11 借;原材料等科目 贷;预付账款5 借;预付账款 贷;原材料5 借;原材料等科目 贷;预付账款12
付款的时候,付给对方2笔相同金额的款项(重复了),目前没退回的分录怎么做,退回后的分录怎么做?
答: 您好!借:预付账款 贷:银行存款。收到的时候借:银行存款 贷:预付账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预付大于实际金额,收到对方退回来的剩余预付款,分录是不是做负数呀
答: 借银行存款贷,预付账款就可以。

