单位是做医药研发服务的,经营场所是租赁的,去年7月份成立。当时实验室装修是法人自己掏腰包付的款,共150 多万,也没开发票。现在装修公司同意按老项目给开增值税普通发票,请问可以现在入账吗,如果可以的话,借:管理费用-开办费 150 贷:实收资本 150,可以吗?
天边一朵云
于2017-09-12 16:26 发布 873次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-12 16:35
你好!你先贷方计入其他应付款。
然后通过股东决议转入实收资本
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你好是的,可以直接做管理费用里面。
2020-10-11 15:41:26

要填制费用报销单,然后吧车票、住宿票作为附件,审批后完,进行账务处理,计入管理费用
2018-06-14 14:34:44

你好,需要先计提,然后发放的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-11-23 13:25:01

计入管理费用--其他
2017-05-22 09:07:23

不能用,个人消费不能用,只有用公司服务的才可以使用
2019-05-23 16:11:43
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