- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,抵扣了就只能是抵扣票面税额
借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)
通常是发票,营业执照,公章,去税局填表转出
2017-09-13 09:42:08
借:相关科目 贷:应交税金-进项税额转出
2019-03-21 20:47:14
什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
2022-08-16 15:37:44
往年已抵扣进项税额转出的会计分录
2023-03-07 12:09:08
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-30 16:47:38
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