公司交的电费,国家又给我们返了800多,返的时候我们公司把这台变压器过户到了一个新的公司名下,那么这返的800多的预付电费的账款就到了新公司的预付账款里面了,后面供电所给开的发票里面也包含了这800多,以前的公司就当是没有收到这个款我没记账,那么在新公司记账的
微笑的铅笔
于2017-09-13 10:16 发布 1222次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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您好,1月份,借:预付账款,贷;现金或者银行存款,2月份到货暂估入账,借;库存商品等科目,贷:应付账款-暂估入账。4月份付清余额,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。5月拿到发票,先全额红冲暂估,借;库存商品等科目,负数,贷:应付账款-暂估入账,负数,再根据发票,借;库存商品等科目,贷:预付账款。
2017-09-02 00:50:11
你好,因为是一年的呢,要哦哦哦分摊在月份
2019-08-02 16:32:52
您好!借XX费用 贷预付账款。
2017-04-25 13:35:26
你好,请问具体问题是什么?
2017-09-14 13:48:51
贷方。。。。。。。。。
2015-10-19 13:50:13
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