送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-15 08:41

这是业务前期开发费用,到年底会交企业所得税吗,不会引起别的税务问题吧

李爱文老师 解答

2017-09-15 08:37

这个业务完全是亏本的业务。直接据实处理账

李爱文老师 解答

2017-09-15 08:42

这个只要是实际的情况,并且有发票,就可以按招待费的标准进行税前列支

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相关问题讨论
有管理费用的,可以计入管理费用
2019-07-03 15:31:28
这个业务完全是亏本的业务。直接据实处理账
2017-09-15 08:37:36
你好,不用做账务处理,这个是税务不允许扣除
2019-04-18 10:03:53
这笔业务不属于视同销售,属于不得抵扣,分录如下: 1、借:管理费用-业务招待费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 2、借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 3、如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-20 09:25:48
你好 弥补亏损是不需要做账的
2019-08-07 15:17:02
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