送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-15 21:51

您好,如果年底开发票交款的话,现在可以不用处理。等来了发票直接借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。如果现在想处理,则,借:管理费用-租赁费等科目,贷:应付账款-暂估房租。等年底来了发票,先全额冲暂估,借:管理费用-租赁费等科目,负数,贷:应付账款-暂估房租,负数。再按发票金额做账,借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。

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你好!借预付账款 贷银行存款。然后每个月摊销
2018-05-10 10:16:08
预付账款结转计入营业外支出科目
2019-12-04 10:23:07
按房东收据和合同记账
2021-11-23 16:51:41
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入等科目
2015-12-26 16:32:38
你好,可以,或者可以自己去税局发票。 携带房主的身份证复印件,租赁协议,委托他人的经办人身份证及复印件
2016-11-08 10:35:23
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