现在9月,公司房租没交过,票也未开,估计每月5000,9月如何做账,之前的1至8月都没处理过,怎么办。年底开发票和交房租,若年底每月协商后是6000,又怎么处理
风铃
于2017-09-15 21:45 发布 717次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-15 21:51
您好,如果年底开发票交款的话,现在可以不用处理。等来了发票直接借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。如果现在想处理,则,借:管理费用-租赁费等科目,贷:应付账款-暂估房租。等年底来了发票,先全额冲暂估,借:管理费用-租赁费等科目,负数,贷:应付账款-暂估房租,负数。再按发票金额做账,借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。
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