送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-09-16 13:09

你好,也是一样的, 借:现金   贷:预收款-物业费     然后按月确认:借:预收账款 1000/12  贷:主营业务收入 应交税费

别。 追问

2017-09-16 14:17

老师,我的意思是我用1000/12以后,前面还有两个月的物业费,我该放在哪个科目里面,月底结转有什么变化没有

陈静老师 解答

2017-09-16 14:24

放在下一年度的二个月里呀,月底结转没有什么变化的.

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你好,但是你最终还是会继续按照这个进度确认收入呀,最终的结果是一样的,不会差。
2021-06-19 17:53:54
您好,您是说跟申报表对不上吗
2020-01-16 01:15:25
你好,是这样做账务处理的
2018-04-19 15:01:31
你好,可以冲减应收账款的
2016-09-06 09:40:19
你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17
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