送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-16 15:19

您好,这样做不对的,如果是自己开给自己的,发票联和记账联,抵扣联贵公司都要入账的。只有记账联可以做销售 ,但是没办法做固定资产啊。

…… 追问

2017-09-16 15:24

那别人将车挂靠到我们公司,我们要怎么做账,就算有发票联,也是做到我们的固定资产了,怎么体现挂靠,具体会计分录怎么做

…… 追问

2017-09-16 15:26

那对方挂靠我公司,车也是我公司买的,那我们不给对方发票联,给对方什么东西呢?

…… 追问

2017-09-16 15:28

我们可以复印一下我们的记账联当发票联入账吧?

王雁鸣老师 解答

2017-09-16 15:30

您好,如果要做账,根据记账联,发票联,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。不给对方发票,与对方签订一下协议就行。

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你好一般是3联,记账联开票方记账,抵扣联和发票联给收票方
2021-10-28 16:59:16
你好,做账认证的不能退回了,需要对方的红字发票才可以冲减
2020-01-15 11:28:01
您好,这样做不对的,如果是自己开给自己的,发票联和记账联,抵扣联贵公司都要入账的。只有记账联可以做销售 ,但是没办法做固定资产啊。
2017-09-16 15:19:31
您好,可以的,也可以把红冲的发票做账,红冲的发票联抵扣联以及退回来的发票票抵扣联装订在一起,单独保存。
2018-03-28 23:52:41
你好,是的,作为负数分录的附件
2017-12-27 10:01:24
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