当月的费用,下个月都开进项专用发票,账务应该怎么处理?答:当月借费用科目,贷银行存款,下个月补回发票可以的,下个月拿到发票不能做账务处理。那如果发票迟迟不下来跨了个月怎么处理呢
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于2017-09-17 09:35 发布 866次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-17 09:37
当月的费用,下个月才开进项专用发票,分录应该是:
借:预付账款
贷:银行存款
发票到了分录是
借:成本费用类科目
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
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当月的费用,下个月才开进项专用发票,分录应该是:
借:预付账款
贷:银行存款
发票到了分录是
借:成本费用类科目
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2017-09-17 09:37:47

您好
请问现在专票要进项税额抵扣么
2022-01-15 06:58:58

你好!可以也样处理
2016-10-16 11:19:32

直接贴到2018年计入财务费用的这张凭证后面。
2019-03-29 10:50:37

冲销原来错误的分录,再根据发票是经费支出是,做账务处理
2020-01-18 19:17:26
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