老师,我们12月发票抵扣系统里有一部分发票没有抵扣,我1月份抵扣12的,1月份还有抵扣联没有抵扣,剩下的抵扣联我做到什么科目呢
于2023-02-08 15:59 发布 540次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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同学,未抵扣作待抵扣进项税
2023-02-08 16:01:20
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你好,没有抵扣完的部分,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方余额体现,而不是 待认证进项里
2023-02-08 15:47:21
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你好 没有认证的做待认证进项税 可以用发票复印件做账 。 抵扣后用发票联 。 抵扣联单独归档 。
2020-11-19 17:11:11
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若没有抵扣,对方可以红冲,不能作废
2023-05-09 15:49:53
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你好!需要登报,税务备案,要对方的复印件做账
2017-10-09 09:40:53
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