送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-21 11:45

你好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1180 
  贷:应交税费——未交增值税1180 
借:应交税费-应交增值税(减免税额)820,贷:营业外收入820

惘然 追问

2017-09-21 11:49

那我支付这个月的增值税又怎么处理

宋生老师 解答

2017-09-21 11:50

你好!你支付的时候借应交税费0未交增值税 贷银行存款1180

惘然 追问

2017-09-21 11:51

@宋老师:好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2017-09-21 11:52

你好!不客气的。

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相关问题讨论
你好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1180   贷:应交税费——未交增值税1180 借:应交税费-应交增值税(减免税额)820,贷:营业外收入820
2017-09-21 11:45:31
参照税务课堂学习吧 。
2018-06-06 16:21:47
不可以哦··········
2015-11-09 08:54:09
没有这种处理方式的,这个直接计入管理费用办公费 抵减时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
2020-02-18 14:57:05
你好,就是防伪税控开票系统
2016-12-08 10:53:02
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