1.比如同一个客户,他下了几次单,我们公司订单号是不一样的,我要怎样在系统中区分开来; 2.收款条件也要输进去(比如预收30%、完工30%、试用3月份后40%); 3.我们给客户开的发票要在哪里登记(发票号、发票金额)
罗达
于2017-09-21 17:22 发布 722次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

关于第一个问题,直接按客户进行查询。收款条件可以录入“备注”栏。
可以在BOM系统中的开票信息录入
2017-09-23 09:39:11

同学你好
是什么申报表里边的发票应收款的?
2020-11-05 16:50:56

你好
发货出去没回款,看应收账款的借方余额看
付款了没收到发票,通过预付账款的借方余额看
2022-04-07 18:50:27

你好这个一般是开红字发票,这样,这样就可以一致了
2021-07-22 15:29:14

你好,收汇时,不管其他情况,按收到时的即期汇率或当月1日汇率记账!(本币有差异,月末调汇处理)
2018-04-23 19:07:18
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