业务员报销差旅费 中间有餐费的专票,这个可以抵扣么?还是要做进项转出?若是进项转出是不是说明不管报销什么费用里面只要有餐费的或者礼品之类的都要进项转出?
街角守护
于2017-09-21 20:03 发布 946次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
不能抵扣的 啊
2017-09-21 20:08:49
兼职人员也应该在你公司发工资吧!他的差旅费也是本公司费用,可以报
2018-10-11 17:05:09
您好,交通票贴在一起、餐饮票贴在一起、住宿票贴在一起,其他费用发票贴在一起,这样分类统计交通费金额、伙食费金额、住宿费金额、其他费用金额。
2019-08-24 08:52:44
你好,可以走公账。用途写支付报销款。
2018-09-19 13:35:55
你好!如果取得增值税专用发票可以抵扣进项
2016-06-03 14:37:38
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