公司2016年7月的一张进项发票,这个月国税通知说被开票方作废了,让我们做进项转出。是不是在我的开票系统里开红字信息表,下月报税就按开票资料统计表报税,还是怎么操作?
春暖花开
于2017-09-24 08:36 发布 743次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-24 11:29
李老师,下月填增值税申报表直接填表二20栏就可以了吗?
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直接做分录
借:原材料(或库存商品)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2017-09-24 08:52:16
你们如果是计算机配套的就选择中间那个
2020-07-17 16:56:35
您好,找税务局大厅处理。
2016-12-31 14:33:21
可能是数据传送过程中出现了问题,要不就是对方开票系统没有及时上传,要不就是数据推送过程中存在一定的滞后。需要时间等待
2021-07-31 11:10:45
点了,你看进项税有没有初始金额,看”应交税费——应交增值税(进项税额)“的数据
2017-10-09 18:06:45
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