- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-09-25 13:46
你好! 借:其他应收款-预借工资 1000 贷:现金 扣除时, 借:管理费用-工资 2000 贷:其他应收款 -工资 1000 贷:现金 1000
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实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银 行存款
其他应付款--工装款
返还时,做
借:其他应付款--工装款
贷:库存现金等
2019-09-16 09:17:43
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你好
列入其他应付款中
借 应付职工薪酬
贷 其他应付款-工装
应交税费-个税
.....
现金/银行存款
2019-09-16 06:16:10
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挂其他应收款 发工资时候收回
2015-11-25 12:51:58
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同学你好
计入营业外收入
2021-07-12 14:53:42
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安扣除之后的计提就可以
2020-03-30 09:34:07
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