送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-26 09:13

你好!可以的。内帐可以这样

爱江南 追问

2017-09-26 09:16

那有发票的预付款跟尾款在内账里还是要按预付账款核算对吧

宋生老师 解答

2017-09-26 09:17

你好!如果在同一个月你可以选择不用预付账款

爱江南 追问

2017-09-26 09:21

@宋老师:为什么呀。。。。。。

宋生老师 解答

2017-09-26 09:22

你好!因为你是内帐啊。这样简单。

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相关问题讨论
你好!可以的。内帐可以这样
2017-09-26 09:13:45
你好!可以的。可以计入到业务宣传费
2017-07-21 16:51:54
做预付就可以了,收到发票计入费用
2020-04-13 12:10:01
你好,应该是当时付款时挂的预付,现在发票到了或是按月分摊费用的分录
2017-03-05 14:37:50
您好,最简单的方法,上月这个分录红冲,再做正确科目的分录,账就自然调整过来了
2024-08-28 16:43:35
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