送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-28 18:55

您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费等科目,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费等科目,负数

奔奔 追问

2017-09-28 19:04

当月用减免税款冲减 计提的未交增值税吗?

王雁鸣老师 解答

2017-09-28 19:06

您好,是的。

奔奔 追问

2017-09-28 19:16

@王雁鸣老师:月末,借:应交税费-应增税税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税;借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费-增值税减免税款吗

王雁鸣老师 解答

2017-09-28 20:21

您好,月末,应该是这样的,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税 ),贷:应交税费-增值税减免税款,借;应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税 )。

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