老师,5月份我们进货时:借:库存商品/应交税费贷:银行存款等。到6月中旬供应商调价了,(调低价格了)我的处理 借:商品进销差价 贷:库存商品。我想请问这个商品进销差价后期怎么处理啊?
宁静致远
于2017-10-07 14:29 发布 1055次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-07 14:35
您好!你发票上面是什么价格?你5月收到了发票吗?
按你5月的分录,不用做商品进销差价的
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您好!你发票上面是什么价格?你5月收到了发票吗?
按你5月的分录,不用做商品进销差价的
2017-10-07 14:35:15
您好,那其实就是您的进销差价减少了是吧,您的售价没有调整,那就是您还需要多付103元给供应商,借商品进销差价103贷应付账款103
2019-06-11 17:20:34
你好!你们是用进销差价吗?看看这里对你有帮助
http://baike.so.com/doc/5384011-5620418.html
.
2016-07-22 14:13:44
你好!看看这里对你有帮助
http://baike.so.com/doc/5585385-5797979.html
2016-06-14 09:56:18
你好,采取售价金额法核算的,会按第二个分录处理,商品进销差价核算的是售价与进货成本之间的差额
2018-02-22 10:31:34
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