发票先收到,产品后到,是增值税专用发票,请问会计分录怎么做
淡淡的指甲油
于2017-10-09 08:14 发布 1231次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:在途物资,应交税费贷:应付账款
2017-10-09 08:18:35
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59
你好借:成本费用类科目 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等
2019-06-04 09:41:25
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了
你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
2020-04-22 17:19:25
你好,销售产品应当是开具发票才是啊,购进商品才是收到发票啊
你这里到底是销售还是采购?
2019-08-10 16:28:52
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