- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-14 11:16
借;原材料或库存商品 贷;委托加工物资
做这个调整分录
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借;原材料或库存商品 贷;委托加工物资
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2017-10-14 11:16:21
是的,月末没有处理待处理财产损失
2019-06-24 10:26:28
你好,是应交税费一应交教育费附加借方有余额么?
2020-06-26 11:17:43
这是多发放工资了,可以用库存现金冲平
借:库存现金 0.42
贷:应付职工薪酬--工资 0.42
2019-06-18 11:03:10
您好,同学,应收账款借方余额是负数吗?那就得调整到预收账款呢
2023-05-19 08:51:26
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