- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-14 16:06
你好,就是出口企业因免抵的增值税形成的计税依据,有就需要填写,没有就不需要填写的
相关问题讨论

你好,就是出口企业因免抵的增值税形成的计税依据,有就需要填写,没有就不需要填写的
2017-10-14 16:06:07

您好
可以更正申报 或者下个月补申报
2020-05-12 15:57:39

您好,您是在哪里填写
2019-11-05 10:18:03

你指的申报表吗,12月的进销项相抵后573.94,抵免那里填573.94即可,下月有销项时抵免剩余部分246.06元。
2017-02-18 13:43:54

您好,17年期初余额按上年子目余额分别填写到各个子目中。
2017-02-18 17:12:41
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