送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-15 15:20

您好,贷:主营业务收入,负数或者正数,贷:应交税费-应交增值税,正数或者负数。记住以后申报表上增值税额与账上有差额的,几分钱以内的,直接修改申报表上的增值税额即可。

追问

2017-10-15 15:23

以实际开票含税金额直接填表,自动税额与发票上的税额尾差,以什么为准

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:26

您好,以税控开票里的税额为准。即以发票上的税额为准。

追问

2017-10-15 15:29

@王雁鸣老师:不是调整应税行为含税金额?

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:30

您好,不是的。

追问

2017-10-15 15:32

@王雁鸣老师:应税行为含税金额填表,但本期应纳税额与发票上金额有差异了?

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 15:41

您好,也可以直接修改本期应纳税额的,使之与发票上的金额一致。

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