老师,急急急。我想问一下,今年三月份预提的差旅费163000元,现在拿到了这两张发票,我能不能冲掉:其他应付款呢?分录要怎么做才正确呢?
o韦宝芸☆
于2017-10-16 09:55 发布 1068次浏览



- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-16 09:58
你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款 贷:银行存款
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你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款 贷:银行存款
2017-10-16 09:58:49

不行吧,这是跨年的
2017-04-05 21:32:28

你好 借其他应收款 贷银行存款
2019-05-30 11:06:26

贷库存现金或者是银行,回来做借银行 库存薪金 管理费用差旅费 贷其他应付款
2020-06-18 18:06:28

你好 可以挂其他应付款
2018-12-07 10:51:27
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