老师,急急急。我想问一下,今年三月份预提的差旅费163000元,现在拿到了这两张发票,我能不能冲掉:其他应付款呢?分录要怎么做才正确呢?
o韦宝芸☆
于2017-10-16 09:55 发布 1054次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-16 09:58
你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款 贷:银行存款
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不行吧,这是跨年的
2017-04-05 21:32:28
你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款 贷:银行存款
2017-10-16 09:58:49
贷库存现金或者是银行,回来做借银行 库存薪金 管理费用差旅费 贷其他应付款
2020-06-18 18:06:28
你好 可以挂其他应付款
2018-12-07 10:51:27
您好!真正付款的时候冲掉。
2016-08-07 10:22:23
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