送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-16 09:58

你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款   贷:银行存款

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-16 10:40

之前在三月份预提的时候写:借:管理费用-差旅费,贷:其他应付款,现在发票拿回来要放在三月份的凭证后面吗?(这发票是买来的,不是真的消费这么多)我们也不可能付这个钱呀,现在是不是直接可以用现金冲呢《借:其他应付款,,贷现金)

陈静老师 解答

2017-10-16 11:01

你好!现在不能发票的,不要自己跟自己找麻烦的,.

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-16 11:07

@陈静老师:现在不能发票的,不要自己跟自己找麻烦的,.怎么意思呢?不能发票的?那不是一直又挂这个其他应付款吗?因为这个发票是买回来冲这个之前预提的,之前为了避免交所得税,所以就预提了163000的差旅费,是财务公司做的,现在发票拿来了,不能冲吗?

陈静老师 解答

2017-10-16 11:16

你好!打少了个字,不能买发票的。

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-16 11:17

@陈静老师:但是这些费用已经预提了,怎么办呀,三月份预提的,现在发票拿来了,放在三月份的凭证后面?那这个款又怎么付呢?一直挂着吗?

陈静老师 解答

2017-10-16 11:29

你好!买发票到时查出来很麻烦的,报不了的,只有所得税汇算清缴时交税的。

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相关问题讨论
不行吧,这是跨年的
2017-04-05 21:32:28
你好!这两张发票放在预提分录后面,冲掉其他应付款时,付款时才冲,借:其他应付款 贷:银行存款
2017-10-16 09:58:49
贷库存现金或者是银行,回来做借银行 库存薪金 管理费用差旅费 贷其他应付款
2020-06-18 18:06:28
你好 可以挂其他应付款
2018-12-07 10:51:27
您好!真正付款的时候冲掉。
2016-08-07 10:22:23
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