送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-16 18:09

不对啊老师    我公司收到A公司的200元怎么做账贷银行存款200呢

可乐加番茄 追问

2017-10-16 18:16

老师  您能不能认真点  求您了  我问的问题解析的还不够清晰么  感觉你还没有看清我问题啊(我实际业务金额是10000 付款金额和发票是10200(发票和付款一致都多出实际业务金额200元) 所以A公司还200元到我银行账户)

邹老师 解答

2017-10-16 17:38

你好 
1,不需要开具发票 
2,按实际费用入账

邹老师 解答

2017-10-16 18:11

你好,你提供截图,收到是计入借方银行存款啊    
之前一个计入贷方是以为你先支付了,之后取得发票,所以计入了贷方

邹老师 解答

2017-10-16 19:29

付款 借;预付账款   贷;银行存款  10200 
退回200,取得发票 
借;管理费用等科目  10000  银行存款  200   贷;预付账款  10200

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1.为什么不需要开发票 我们银行有收到200元呀 2.为什么按实际费用入账 这样票上多开的金额怎么处理 如果按实际的 那我抵扣的进项跟我账上的进项税额就不一样了呀
2017-10-16 17:44:39
不对啊老师 我公司收到A公司的200元怎么做账贷银行存款200呢
2017-10-16 18:09:53
实际工作中怎么处理呀
2017-10-16 21:45:12
就是借:管理费用-快递费200 贷:银行存款200元是不?
2020-07-03 15:04:59
借管理费用贷银行存款909 借其他应收款你借管理费用负数81 借银行存款贷其他应收款81
2022-12-13 22:53:52
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