送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-10-18 09:32

1、如果你们单位是销售方,红字发票分录如下: 
借:主营业务收入 
借:应交税费-应交增值税-销项税额 
贷:应收账款 
2、是的。

玩的新鲜 追问

2017-10-18 09:37

1、我开红字发票需要去税务局审批吗,去税局都需要提供什么资料?    2、按正常开票一样,需要把2、3联给对方吗,对方需要怎么冲进项?   3、开完发票冲完账,这项工作就结束了吗,还有其他要做的吗?谢谢老师回答

方亮老师 解答

2017-10-18 10:00

1、由客户申请开具红字发票信息表即可。 
2、是的。借:应付账款   贷:库存商品   贷:应交税费-应交增值税-进项税额。 
3、是的。没有其他的。

玩的新鲜 追问

2017-10-18 12:00

@亮老师: 1、我开的红字发票上要提现销售折扣的字样吗,还是就正常开啊?  2、 红字发票信息表在哪里申请,税局还是开票的软件里就可以?

方亮老师 解答

2017-10-18 13:10

1、需要体现的。 
2、需要在开票软件里面申请。

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相关问题讨论
你申请 你们需要抵扣的
2019-09-10 16:27:03
你好,进项税额转出是认证的进项发票不符合抵扣规定,或者虚开发票,就需要做进项税额转出 红冲是之前月份开具发票发票有错误,跨月无法作废,就需要红冲 收到对方的红字发票是做进项负数,而不是转出
2019-08-01 21:03:00
同学你好 他们红冲了两倍吧 是不是有两张一样的蓝字发票
2021-06-02 17:04:58
这个可以不用转出,后面开发票认证之后直接贴之前分录后面就可以,
2021-01-05 18:03:19
您好,购买方是在收到红字发票做进项税额转出,系统中没有负数的发票的。负数发票不会认证的
2021-09-16 16:20:44
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