送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-10-18 13:48

还有,老师在项目完工时,我是在月底做成本和收入的调整还是在完工时就做

初升的朝阳 追问

2017-10-18 13:52

还有那个减项我是不是要在成本和收入调整完在做,把应收账款改正银行存款,还是说先做你上面的分录,然后再调整成本和收入呢

初升的朝阳 追问

2017-10-18 14:35

老师,收入调整完编制和编制分录后再调整最后价款是不一样的

方亮老师 解答

2017-10-18 13:38

借:主营业务收入   500/1.11 
借:应交税费-应交增值税-销项税额   500/1.11*11% 
贷:应收账款   500

方亮老师 解答

2017-10-18 13:49

两种方法都可以的。

方亮老师 解答

2017-10-18 14:20

1、应该是在确认收入后编制,如果是在确认收入前, 按照扣除500元后的金额确认收入即可。 
2、直接冲减应收账款科目即可,不涉及银行存款。

方亮老师 解答

2017-10-18 14:46

最后的价款是一样的。

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你好,稍等,做好后发给你。
2019-11-03 18:36:22
还有,老师在项目完工时,我是在月底做成本和收入的调整还是在完工时就做
2017-10-18 13:48:07
同学你好 借,信用减值损失30000 贷,坏账准备30000
2021-07-08 10:28:32
你好 第一年 借,信用减值损失3000 借,坏账准备3000 第二年 借,坏账准备12000 贷,应收账款12000 借,信用减值损失9900 贷,坏账准备9900 第三年 借,应收账款8000 贷,坏账准备8000 同时 借,银行存款8000 贷,应收账款8000 借,坏账准备4400 贷,信用减值损失4400
2020-06-29 08:35:56
第一年 借信用减值损失10000 贷坏账准备10000
2023-12-06 14:39:56
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