老师,我们一般纳税人,请问22年底,是按普票暂估一笔劳务费57000元,(分录:借:工程施工-劳务 57000元 贷:应付账款-劳务 57000元)已经年底结转好成本,后来23年1月收到的57000元是张专票(55339.81+1660.19=57000),请问之前暂估的57000该怎么处理?
幸福青鸟
于2023-02-23 15:58 发布 304次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-02-23 15:59
同学你好
暂估的红冲了然后再按照发票来做
相关问题讨论
同学你好
暂估的红冲了然后再按照发票来做
2023-02-23 15:59:43
你好,额额,可以计入其他应付款的
2019-12-12 16:28:31
当月有对应的收入的可以
2024-06-03 12:27:42
你好,当月有对应的收入的可以打。
2024-06-03 12:27:04
同学你好
对的
是这样做分录
2021-12-23 15:32:36
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