老师,我们买了10台货卖给客户,还没有开销售发票,货款已经收了客户的了;同事采购发票也已经收到并认证也付了10台的款,现在有1台坏了,我们得退还给供应商,同时退还销售款给客户,这个10台的发票是开在一张票上的,红冲该怎么个冲法? 是10台全部红冲,然后供应商再开个9台的票给我们?账又怎么做呢?
周薇
于2017-10-20 09:15 发布 515次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,10台全部红冲,然后开具9台的销售发票
借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(10台)
借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目(9台)
2017-10-20 09:19:38
你好,10台全部红冲,然后开具9台的销售发票
借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(10台)
借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目(9台)
2017-10-20 09:19:30
你好,很高兴为你解答
符合收入成本确认条件的话正常处理
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2021-01-15 15:13:50
你这个最好是叫供应商给你们开80台,对方那边送也是需要视同销售啊,都开一张发票上面就可以,单价可以调点总价不变,这样你这边也可以税前扣除,做库存商品结转成本
2019-07-24 15:42:01
您好,您可以根据供应商合同约定的价格以及预计来发票的金额按照不含税金额来暂估入库,同时结转成本。
2021-01-15 15:03:31
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