之前预付了货款给别人 现在收到发票 金额比之前预付的又多出来了 应如何做账? 比如预付李某 6650 预付蔡某1200 预付娄某1570 收到的发票是办公桌1570 文件柜400( 这两个发票是分开开的 ) 电脑6650和打印机2180(这是一张发票开的) 怎么做账? 如果需要摊销,是月末摊销吗?分录又如何做?
giggle
于2017-10-20 09:30 发布 1878次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-20 09:35
借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
通常不需要摊销
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借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
通常不需要摊销
2017-10-20 09:35:57

你好,做的对的,购买办公桌,打印机入固定资产
2018-05-31 21:17:58

你好,不能入账的,所得税汇算不让抵税的,
2020-07-22 14:52:10

不是刚成立的企业 。 是2011年成立 这个月买的多办公用品
2018-05-29 15:57:42

如果是外账,没有发票是不能入账的
2016-03-24 09:30:54
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