采购货物的尾款付给别的公司,就一张银行回单。怎么做会计分录
贻厥嘉猷
于2017-10-20 10:41 发布 1045次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!借应付账款 贷银行存款
2017-10-20 10:43:11

您好,尚未收到发票,入预付款。借:预付账款 贷:银行存款
2020-06-05 13:58:24

可以的,开发票之后再冲销其他应付款就可以了
2018-10-09 12:02:49

您好,付出100万元承兑时,分录,借;固定资产,80万元,预付账款,20万元,贷:应付票据,100万元。收到20万元承兑时,分录,借:应收票据,20万元,贷;预付账款,20万元。
A公司分录,收到100万元承兑时,借;应收票据,100万元,贷:主营业务收入,80万元减税金,应交税费,80万元*增值税率/(1+增值税率),预收账款,20万元。支付20万元承兑时,借:预收账款,20万元,贷;应收票据,20万元。
2017-04-16 13:50:04

你好,你单位借你法人的钱是吧,借银存贷其他应付款-xx
2018-10-06 14:40:20
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