- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,可以的,可以将税额做到应交税费――应交增值税――待认证进项税额
2018-10-15 18:58:10
您好!只能在10月抵扣了。
2017-10-20 13:42:21
同学你好
借,管理费用40680
贷,应付职工薪酬 40680
借,应付职工薪酬 40680
贷,库存商品36000
贷,应交税费一应增一进项转出4680
2021-06-09 10:08:59
你好,必须抵扣,没有抵扣完的结转以后抵扣
2017-02-07 10:29:21
你好!是可以的,发票联就是用来记账,抵扣联用来抵扣进项,是可以分开的
2019-10-21 22:57:27
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