我公司8月份申请了一张红字信息表。进项票已经抵扣了的。8月报税时做了进项税转出,但是9月份才收到销售方开的红字发票和相对应的蓝字发票。9月把蓝字发票认证了,9月帐上进项税和申报表上的进项税金额相差这笔税额,请问老师,做了进项税转出那是不是帐上和申报表那以后就都相差这笔金额?
兴
于2017-10-20 16:22 发布 1266次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-20 16:44
把8月的进项税转出用负数在9月反映,9月再按红字发票做进项税转出,并且减少库存商品,做负数的采购
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冲减当期的销项税额
2016-05-05 14:46:46
把8月的进项税转出用负数在9月反映,9月再按红字发票做进项税转出,并且减少库存商品,做负数的采购
2017-10-20 16:44:23
你好!申报表显示红字发票是哪个附表显示的
2019-05-22 12:02:32
进项税额转出是已经 认证的发票,
2018-12-28 11:50:57
同学你好
对的
是进项转出
2024-08-21 16:49:52
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兴 追问
2017-10-20 16:48
李爱文老师 解答
2017-10-20 16:51