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请问公司购买的茶叶怎么做账 问
根据领用的用途计入办公费或者业务招待费 答
提问:税务局联系我们,说我们:金税后台提示,我们公司2 问
是否有计入固定资产的情况? 答
老师,我们是一家物业公司(一般纳税人),请问收取的公 问
水费可以简易计税3%,电费是13% 答
请问老师,有没有应收账款,其他应收款,应付账款,其他 问
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额 其他应收款=其他应收款明细借方余额%2B其他应付款明细借方余额 其他应付款=其他应付款明细贷方余额%2B其他应收款明细贷方余额 答
甲公司举办了一场比赛活动其中张三(非公司职员)得 问
您好,不用代开发票,我们代扣代缴个税,他是外单位的,不能算福利费,是招待费 借:销售费用-业务招待费 10000 应交税费-代扣代檄个税 2000 贷:银行 8000 借:应交税费-代扣代檄个税 2000 贷:银行 2000 答
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